Plan Capacitaciones 2017

Informes de Control Interno

 
Segundo Seguimiento a las PQRSD con corte a Dic 30 2023
Informe avance II semestre del Sistema de Control Interno 2023
Informe de Gestión 2023.pdf 
Informe Final Auditoria Basada Riesgos al Proceso Gestión Financiera.pdf 
Seguimiento a la Ley Transparencia y Acceso a la Información nov 2023.pdf
Informe Derechos de Autor 2023
Informe Austeridad en el Gasto 2023-4
Evaluación y Seguimiento al Plan Anticorrupción con corte diciembre de 2023
Evaluación y Seguimiento al Plan Anticorrupción con corte agosto 30 de 2023
Informe Auditoria Basada en Riesgos al Proceso Gestión Comercial y Operativo
Informe I semestre del Sistema de Control Interno a junio 30 2023
Informe Seguimiento Austeridad en el Gasto ( ABRIL A JUNIO 2023)
Segundo Seguimiento a las PQRSD con corte a Junio 2023
Evaluación y Seguimiento al Plan Anticorrupción con corte abril 30 de 2023
Informe al Sistema de Control Interno Contable (enero-dic 2022)
Informe II semestre del Sistema de Control Interno a Dic 2022
Primer Trimestre 2023- Informe Austeridad (enero-marzo)
Segundo Seguimiento a las PQRSD con corte a DIC 2022
Ultimo Trimestre 2022- Informe Austeridad ( Oct- Dic) 
 
Plan anticorrupción y Atención al Ciudadano 2022
Informe Tercer Cuatrimestre Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2021
Informe Atención al Usuario Segundo Semestre 2021
Informe Atención al Usuario Primer Semestre 2021
Certificado de Envió Derechos de Autor 2021
Informe de Segundo Cuatrimestre Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2021
Informe de Austeridad en el Gasto Cuarto Trimestre 2021
Informe Segundo Semestre del Sistema de Control Interno 2021
Informe Primer Semestre del Sistema de Control Interno 2021
Informe de Austeridad en el Gasto Tercer Trimestre 2021
Informe de Austeridad en el Gasto Segundo Semestre 2021
Informe de Austeridad en el Gasto Primer Trimestre 2021
Informe de Tercer Cuatrimestre Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2020
Informe del primer cuatrimestre Plan Anticorrupción 2021
Informe Austeridad del Gasto Cuarto Trimestre de 2020
Informe PQR Segundo Semestre 2020
Informe Anual de Control Interno Vigencia 2020
Informe Austeridad del Gasto Tercer Trimestre de 202
 
Formato Original de Informe Semestral Entidades Pequeñas 2020
            - Estado S.C.I
            - Análisis de Resultados
            - Conclusión
 
Informe Austeridad del Gasto Primer Trimestre de 2020
Plan Anual de Auditoria-2020
Informe Austeridad del Gasto Cuarto Trimestre de 2019
Informe de Atención al Usuario Segundo Semestre 2019
Plan Anticorrupción y atención al Ciudadano 2020
 
Informe Cuatrimestral de Control Interno Julio - Octubre de 2019
Informe Austeridad del Gasto Tercer Trimestre 2019
Seguimiento 2 - 2019 Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano PAAC
Informe PQR Primer Semestre 2019
Informe Cuatrimestral de Control Interno Marzo - Junio de 2019
Informe Austeridad del Gasto Segundo Trimestre de 2019
Informe Austeridad del Gasto Primer Trimestre de 2019
Informe Cuatrimestral de Noviembre de 2018 a Febrero de 2019
Seguimiento 3 Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
Informe Anual de Control Interno Vigencia 2018
Reporte Formulario Unico Furag Vigencia 2018
Seguimiento No. 1 Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
Informe PQR Segundo Semestre 2018
Plan Anticorrupción y atención al Ciudadano 2019
Informe Austeridad del Gasto  Cuarto Trimestre 2018
Plan de Acción 2019
 
 
 
Plan Anticorrupción y Atención al ciudadano 2021
 
Informe Cuatrimestral Julio - Octubre 2018
Informe Austeridad del Gasto Tercer Trimestre 2018
Segundo Seguimiento al Plan de Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2018
Informe cuatrimestral Control Interno marzo-junio 2018
Informe PQR Primer Semestre 2018
Informe Austeridad del Gasto Segundo Trimestre 2018
Primer Seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2018
Informe Final Austeridad del Gasto Primer Trimestre 2018
Informe Final Austeridad del Gasto Cuarto Trimestre 2017
Informe cuatrimestral Noviembre 2017 - Febrero 2018
Informe PQR Segundo Semestre 2017 LH.
Evaluación Anual del Sistema de Control Interno 2016
Calificación MECI - D.A.F.P
Plan de Acción 2017
Derechos de Autor 2016
Austeridad del Gasto Primer Trimestre 2017
Informe Pormenorizado del Estado de Control Interno Enero-Abril 2017
Mensajes de Autocontrol
Austeridad del Gasto Segundo Trimestre 2017
Austeridad del Gasto Tercer Trimestre 2017
Auditorias Internas 2017 - Oficina Control Interno
Informe Pormenorizado del Estado de Control Interno mayo-Agosto 2017
 

 

El Estado Colombiano, pese a sus imperfecciones está concebido como un Estado Constitucional Democrático y Social de Derecho, que además de reconocer derechos y libertades a los ciudadanos, establece que estos pueden participar en el manejo del Estado, al igual que del control en el manejo de los recursos que por ende pertenecen a las comunidades. Por su parte, los servidores públicos no pueden actuar en su propio nombre, si no a nombre de dichas comunidades y en función de proveer un servicio público, sobre el cual hay que rendir cuentas a la sociedad de la gestión, conforme a la Constitución, la Ley y las normas reglamentarias.

Por ello, el ejercicio de la función pública debe hacerse con arreglo a la legalidad previamente establecida. Hoy como bien lo señalan las políticas de Modernización del Estado se requiere de la imperiosa necesidad de promover la eficiencia y eficacia de las organizaciones públicas, incorporando innovadores criterios de gestión; Entidades públicas y Gerentes públicos que definan e interpreten al ciudadano como el centro de atención , que no intente regularlo todo y simplifique trámites inocuos mejorando aquellos significativos para inhibir todos los posibles espacios para la corrupción y las conductas inescrupulosas. Se requiere de la inquebrantable voluntad de realizar un adecuado control de gestión y de rendición de cuentas, así como de organizaciones y gerentes públicos que estimulen el compromiso de sus funcionarios y creen un ambiente abierto e innovador al cambio.

Ahora bien, la Empresa de Lotería y Juegos de Apuestas permanentes del Departamento del Huila, ha definido en el marco del régimen que aplica a su operación, los componentes y las acciones para la implementación de su estrategia “Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano”, como respuesta a lo establecido en el Artículo 73 de la Ley 1474 de 2011 y en la Ley 1712 de 2014 (Transparencia y Acceso a la Información).

De acuerdo a lo anterior, la Empresa construyó una Estrategia Anticorrupción que abarca los componentes de la normatividad aplicable así:

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